内部审计

在当今的商业世界中, 公司需要准确的财务和非财务信息来评估其业务的运营状况. 有关公司内部控制环境强度的信息对于全面评价其业绩至关重要.

内部审计服务可用于公司的整个运营. 内部审计事务的主要目的是帮助确定和评价业务, 公司面临的财务和合规风险, 然后确定和评估内部控制以减轻这些风险. 内部审计服务包括流程和系统审查.

此外, 内部审计服务可用于确定公司内部需要改进的业务领域.

重点范畴包括:

  • 协助公司管理层进行风险评估.
  • 过程和/或系统流程的文档化.
  • 评估和测试现有的内部控制.
  • 确定财务、运营和合规方面的内部控制改进.
  • 对现有的内部审计部门进行“最佳实践”审查,以确定需要改进的地方.
  • 或者是以上两者的结合.

我们可以根据管理层和审计委员会的要求来确定具体的流程, 或者,我们可以根据您的风险评估结果审查具体流程.

它内部审计

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内部审计的好处包括:

  • 根据萨班斯-奥克斯利法案的要求,协助管理层进行内部控制结构的文件编制和评估.
  • 协助管理层识别公司运营的重大风险.
  • 识别公司控制环境中的内部控制弱点.
  • 识别公司运营中存在的问题.
  • 减少浪费和效率低下.
  • 开发全面的过程/系统文件.
  • 改善运营单位和公司管理层之间的沟通.

管理团队

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保罗 Demastus

股东、审计和咨询

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建立和维护有效的控制环境

积极主动的公司利用内部审计功能来帮助建立和维护一个有效的控制环境. 他们明白内部审计不仅提供风险识别和控制实施领域的重要知识和专业知识, 但它有助于向整个组织的人员传达内部控制的重要性.

除了, 内部审计职能有助于在公司运营的所有重要领域促进持续的流程改进,最终保护股东价值.